Faktúra č. 0000030118

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030118
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 29.01.2019
  • Celková hodnota s DPH: 265,49 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026999
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026999 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 234,07 € 29.01.2019 29.01.2019 31.01.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000031047 preklad zo SJ do AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 530,40 € 14.10.2020 30.10.2020 11.11.2020 Faktúra
Tlačiť