Faktúra č. 0000030112

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030112
  • Popis fakturovaného plnenia: gastrolístky
  • Dátum doručenia: 30.01.2019
  • Celková hodnota s DPH: 4 726,56 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027002
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027002 stravné poukážky v hodnote 4,00€ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UP Slovensko s.r.o. 31396674 4 800,00 € 28.12.2018 30.01.2019 31.01.2019 JUDr. Zdenka Uškovitšová riaditeľka Objednávka
0000030996 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 4,46 € 07.10.2020 27.10.2020 04.11.2020 Faktúra
Tlačiť