Faktúra č. 0000031024

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031024
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 12.08.2019
  • Celková hodnota s DPH: 212,59 €
  • Identifikácia objednávky: 0000028114
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000028114 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 177,16 € 12.08.2019 12.08.2019 14.08.2019 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
0000030640 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 88,56 € 15.07.2021 06.08.2021 16.08.2021 Faktúra
Tlačiť