0000219565 |
Vyhotoviť a dodať návrh obsahovo-grafického spracovania publikácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Calder, spol. s r.o. |
35791411 |
|
9 240,00 € |
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
30.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000219564 |
Udelenie licencie na použitie audiovizuálneho diela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FREE COOL IN, s.r.o. |
35916991 |
|
2 000,00 € |
30.11.2022 |
31.12.2022 |
|
30.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000219565 |
Vyhotoviť a dodať návrh obsahovo-grafického spracovania publikácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Calder, spol. s r.o. |
35791411 |
|
9 240,00 € |
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
30.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
218706/562/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Go travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
682,00 € |
30.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
218702/563/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah s.r.o. |
45329753 |
Iné |
747,00 € |
30.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
218702/565/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah s.r.o. |
45329753 |
Iné |
710,00 € |
30.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
218702/566/2022 |
letenka 2x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah s.r.o. |
45329753 |
Iné |
998,00 € |
30.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
1110000662 |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 61/2022-PREZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Majolika-R, s.r.o. r.s.p. |
53559711 |
Iné |
1 140,00 € |
30.11.2022 |
01.12.2022 |
08.12.2022 |
30.11.2022 |
Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
1110000664 |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 60/2022-PREZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DP chocolate, s.r.o. |
44268041 |
Iné |
893,52 € |
30.11.2022 |
01.12.2022 |
15.12.2022 |
30.11.2022 |
Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
1110000663 |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 59/2022-PREZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
The Rock, s.r.o. |
31386237 |
Iné |
10 340,00 € |
30.11.2022 |
01.12.2022 |
17.01.2023 |
30.11.2022 |
Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
0000219570 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
92,47 € |
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
02.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000219568 |
kytica Biedermayer |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
80,00 € |
30.11.2022 |
29.11.2022 |
|
02.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000219569 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
516,97 € |
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
02.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000219571 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
18,77 € |
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
02.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000219567 |
stolová lampa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
46,69 € |
30.11.2022 |
29.11.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000102621 |
Inovačný deň-obč.23.11.22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Glycanostics, s.r.o. |
51249651 |
|
570,04 € |
30.11.2022 |
|
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000102680 |
zabezp.Galavečera 22.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
lifestarter, o. z. |
50718274 |
|
3 000,00 € |
30.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
502220073 |
spotrebný materiálu EZS a CCTV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DELTECH |
30225582 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
34 491,00 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000102681 |
Tlačiarenské služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALACARTE s.r.o. |
53427335 |
|
7 048,80 € |
30.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000102672 |
Prezent.materiál-potlač |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALACARTE s.r.o. |
53427335 |
|
9 710,14 € |
30.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |