Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220909 repre dary Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DP chocolate, s.r.o. 44268041 1 004,94 € 01.12.2023 08.12.2023 01.12.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220912 repre dary Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZAX s.r.o. 52547990 716,40 € 01.12.2023 12.12.2023 01.12.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
219686/805/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 528,00 € 01.12.2023 05.12.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
219686/803/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 788,00 € 01.12.2023 05.12.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
0000220911 zabezpečenie účasti na odbornom školení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 52839052 640,00 € 01.12.2023 04.12.2023 06.12.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220914 Demontáž súčasného rebríka na strechu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Leroto s.r.o. 51632381 5 598,00 € 01.12.2023 29.12.2023 11.12.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220910 pravidelný servis KLM a VZT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Systeming, s.r.o. 45515085 12 936,00 € 01.12.2023 11.12.2023 11.12.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102767 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 312,56 € 01.12.2023 01.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102768 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 665,52 € 01.12.2023 01.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102764 Prenáj.výstavného stánku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Profesia, spol. s r.o. 35800861 6 600,00 € 01.12.2023 08.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102789 bulletiny-ZÚ Minsk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Artsiom Shraibman 230,00 € 01.12.2023 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102773 Prepr.výstavy,ZÚ Helsinky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 6 000,00 € 01.12.2023 07.12.2023 12.12.2023 Faktúra
1130001876 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 50349287 Iné 233 931,00 € 01.12.2023 14.12.2023 13.12.2023 Mgr. Ivan KOVÁČ PhD. riaditeľ odboru Zmluva
0000220902 Licencia na použitie audiovizuálneho diela Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AZYL Production s.r.o. 35799498 4 800,00 € 30.11.2023 31.12.2023 30.11.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220901 Vyhotovenie a dodanie ručne vyrábaných a maľovaných keramickýchpredmetov s komplimentkou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Majolika-R, s.r.o. r.s.p. 53559711 3 775,00 € 30.11.2023 11.12.2023 30.11.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220905 Opravu 2 ks videorekordérov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DELTECH a.s. 30225582 842,83 € 30.11.2023 07.12.2023 01.12.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
219686/802/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 758,00 € 30.11.2023 05.12.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
219686/801/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 673,00 € 30.11.2023 05.12.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
219685/800/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 359,00 € 30.11.2023 05.12.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
1210000168 Rámcová dohoda o kúpe osobných počítačov a rack serverov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 Iné 124 812,00 € 30.11.2023 06.12.2023 05.12.2023 Ing. Rastislav KUBÁN generálny riaditeľ sekcie Zmluva