Faktúra č. 0000100669

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100669
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kávovaru
  • Dátum doručenia: 12.02.2016
  • Celková hodnota s DPH: 125,51 €
  • Identifikácia objednávky: 0000209242
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000209242 Oprava kávovaru DeLonghi ESAM 4500 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 125,51 € 28.01.2016 01.02.2016 04.02.2016 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť