Faktúra č. 0000101051

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101051
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kávovarov
  • Dátum doručenia: 27.02.2015
  • Celková hodnota: 226,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000207361
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000207361 Oprava kávovarov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 226,58 € 03.02.2015 04.02.2015 23.02.2015 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť