Faktúra č. 0000103237

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103237
  • Popis fakturovaného plnenia: Školenie 29.5.2015
  • Dátum doručenia: 08.06.2015
  • Celková hodnota: 240,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000207913
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000207913 Školenie na obsluhu odovz.stanice tepla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Jozef Hulín - Revízie VTZ 35323396 240,00 € 25.05.2015 29.05.2015 26.05.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť