Faktúra č. 0000105364

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000105364
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kávovaru
  • Dátum doručenia: 10.09.2015
  • Celková hodnota: 36,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000208375
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000208375 Oprava kávovaru DeLonghi Magnifica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 36,00 € 21.08.2015 26.08.2015 27.08.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť