Faktúra č. 0000105722

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000105722
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery,renov.tonerov
  • Dátum doručenia: 13.10.2016
  • Celková hodnota s DPH: 1 970,88 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000007
  • Identifikácia objednávky: 0000210643
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000210643 HP 53X black (Q7553X) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 970,88 € 10.10.2016 14.10.2016 12.10.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť