Faktúra č. 0000107678

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000107678
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kávovaru
  • Dátum doručenia: 04.12.2015
  • Celková hodnota s DPH: 24,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000208900
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000208900 Oprava kávovaru DeLonghi ESAM 30XY Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 24,00 € 26.11.2015 27.11.2015 01.12.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť