Objednávka č. 0000208138
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000208138
- Popis objednaného plnenia: Dodávka zemného plynu
- Dátum vyhotovenia: 06.07.2015
- Celková hodnota: 80 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000103875 | plyn - 7/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 000,00 € | 02.07.2015 | 31.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103874 | plyn - 7/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 529,00 € | 02.07.2015 | 31.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | ||||
0000104619 | plyn 8/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 529,00 € | 03.08.2015 | 31.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||
0000104621 | plyn 8/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 000,00 € | 03.08.2015 | 31.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||
0000105145 | plyn 9/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 000,00 € | 02.09.2015 | 30.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | ||||
0000105146 | plyn 9/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 529,00 € | 02.09.2015 | 30.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | ||||
0000105899 | plyn 10/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 529,00 € | 02.10.2015 | 28.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||
0000105900 | plyn,kotolňa 10/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 000,00 € | 02.10.2015 | 28.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||
0000107339 | plyn 11/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 529,00 € | 02.11.2015 | 30.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||
0000106626 | plyn 11/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 000,00 € | 02.11.2015 | 30.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||
0000106820 | vyučt.-plyn 10/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 280,57 € | 09.11.2015 | 03.12.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | ||||
0000107581 | plyn 12/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 529,00 € | 02.12.2015 | 31.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
0000107582 | plyn 12/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 000,00 € | 02.12.2015 | 31.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
0000107781 | dodávka plynu,11/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 850,49 € | 09.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||
0000108303 | plyn 12/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 579,82 € | 15.01.2016 | 18.01.2016 | 19.01.2016 | Faktúra |