Objednávka č. 0000209140

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
  • Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo objednávky: 0000209140
  • Popis objednaného plnenia: Opakovaná dodávka plynu na rok 2016
  • Dátum vyhotovenia: 15.01.2016
  • Celková hodnota s DPH: 225 000,00 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100001 plyn 1/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 529,00 € 07.01.2016 31.01.2016 28.01.2016 Faktúra
0000100000 plyn 1/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 000,00 € 07.01.2016 31.01.2016 28.01.2016 Faktúra
0000100443 plyn 02/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 529,00 € 03.02.2016 24.02.2016 25.02.2016 Faktúra
0000100445 plyn 02/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 000,00 € 03.02.2016 24.02.2016 25.02.2016 Faktúra
0000100664 plyn 01/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 019,90 € 12.02.2016 08.03.2016 09.03.2016 Faktúra
0000101012 plyn,3/2016,SNP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 529,00 € 02.03.2016 31.03.2016 04.04.2016 Faktúra
0000101011 plyn,03/16,Hlboká ul. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 000,00 € 02.03.2016 31.03.2016 04.04.2016 Faktúra
0000101145 plyn 02/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 216,22 € 08.03.2016 04.04.2016 05.04.2016 Faktúra
0000101600 plyn 4/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 529,00 € 04.04.2016 30.04.2016 27.04.2016 Faktúra
0000101599 plyn 4/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 000,00 € 04.04.2016 30.04.2016 27.04.2016 Faktúra
0000101787 plyn 3/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 222,84 € 12.04.2016 06.05.2016 16.05.2016 Faktúra
0000102187 plyn 5/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 529,00 € 02.05.2016 31.05.2016 01.06.2016 Faktúra
0000102188 plyn 5/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 000,00 € 02.05.2016 31.05.2016 01.06.2016 Faktúra
0000102368 plyn 4/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 770,93 € 10.05.2016 03.06.2016 08.06.2016 Faktúra
0000102919 plyn 6/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 000,00 € 02.06.2016 30.06.2016 29.06.2016 Faktúra
0000102918 plyn 6/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 529,00 € 02.06.2016 30.06.2016 29.06.2016 Faktúra
0000103676 plyn 07/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 000,00 € 04.07.2016 28.07.2016 02.08.2016 Faktúra
0000103675 plyn 07/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 529,00 € 04.07.2016 28.07.2016 02.08.2016 Faktúra
0000104336 plyn 8/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 529,00 € 01.08.2016 31.08.2016 31.08.2016 Faktúra
0000104335 plyn 8/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 000,00 € 01.08.2016 31.08.2016 31.08.2016 Faktúra
0000104798 plyn 09/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 000,00 € 02.09.2016 30.09.2016 13.10.2016 Faktúra
0000104797 plyn 09/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 529,00 € 02.09.2016 30.09.2016 13.10.2016 Faktúra
0000105580 plyn 10/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 000,00 € 03.10.2016 31.10.2016 02.11.2016 Faktúra
0000105449 plyn 10/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 529,00 € 03.10.2016 31.10.2016 02.11.2016 Faktúra
0000106125 plyn 11/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 529,00 € 02.11.2016 30.11.2016 30.11.2016 Faktúra
0000106124 plyn 11/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 000,00 € 02.11.2016 30.11.2016 30.11.2016 Faktúra
0000106303 plyn-vyúčtovanie,10/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 400,86 € 10.11.2016 07.12.2016 09.12.2016 Faktúra
0000107005 plyn 12/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 000,00 € 02.12.2016 31.12.2016 22.12.2016 Faktúra
0000107006 plyn 12/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 529,00 € 02.12.2016 31.12.2016 22.12.2016 Faktúra
0000107210 plyn 11/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 167,43 € 09.12.2016 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
0000107708 plyn-vyúčt.12/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 808,70 € 11.01.2017 17.01.2017 18.01.2017 Faktúra
Tlačiť