Objednávka č. 0000209151

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
  • Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo objednávky: 0000209151
  • Popis objednaného plnenia: Dodávka elektriny na I.polrok 2016
  • Dátum vyhotovenia: 15.01.2016
  • Celková hodnota s DPH: 263 000,00 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100003 el.energia Hlboká 01/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 807,92 € 05.01.2016 31.01.2016 28.01.2016 Faktúra
0000100446 elektrina 02/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 11 157,78 € 03.02.2016 24.02.2016 25.02.2016 Faktúra
0000100603 el.energia 01/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 477,24 € 10.02.2016 08.03.2016 09.03.2016 Faktúra
0000101010 elektrina 03/16,Hlboká c. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 11 157,78 € 02.03.2016 31.03.2016 04.04.2016 Faktúra
0000101108 elektrina 02/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 452,47 € 07.03.2016 04.04.2016 05.04.2016 Faktúra
0000101602 elektrina 4/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 11 157,78 € 04.04.2016 30.04.2016 27.04.2016 Faktúra
0000101786 elektrina 3/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 040,69 € 12.04.2016 06.05.2016 16.05.2016 Faktúra
0000102186 elektrina 5/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 11 157,78 € 02.05.2016 31.05.2016 01.06.2016 Faktúra
0000102389 elektrina 4/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 759,16 € 11.05.2016 03.06.2016 08.06.2016 Faktúra
0000102917 elektrina 6/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 11 157,78 € 02.06.2016 30.06.2016 29.06.2016 Faktúra
0000103233 dodávka elektriny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 338,73 € 14.06.2016 01.07.2016 06.07.2016 Faktúra
0000103681 elektrina 07/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 11 157,78 € 04.07.2016 28.07.2016 02.08.2016 Faktúra
0000103815 elektrina 06/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 513,78 € 11.07.2016 04.08.2016 10.08.2016 Faktúra
0000104334 elektrina 8/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 11 157,78 € 01.08.2016 31.08.2016 31.08.2016 Faktúra
0000104605 elektrina 07/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 14 729,56 € 12.08.2016 05.09.2016 06.09.2016 Faktúra
0000104994 elektrina 8/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 11 869,28 € 12.09.2016 06.10.2016 13.10.2016 Faktúra
0000104799 elektrina 09/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 11 157,78 € 02.09.2016 30.09.2016 13.10.2016 Faktúra
0000105492 elektrina 10/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 11 157,78 € 04.10.2016 31.10.2016 02.11.2016 Faktúra
0000105616 vyučt.-elektrina 9/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 11 637,55 € 10.10.2016 07.11.2016 08.11.2016 Faktúra
0000106121 elektrina 11/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 11 157,78 € 02.11.2016 30.11.2016 30.11.2016 Faktúra
0000106332 vyučt.-elektrina 10/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 649,94 € 11.11.2016 07.12.2016 09.12.2016 Faktúra
0000107007 elektrina 12/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 11 157,78 € 02.12.2016 31.12.2016 22.12.2016 Faktúra
0000107241 elektrina-vyúčt.11/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 9 738,68 € 12.12.2016 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
0000107707 elektrina-vyúčt.12/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 11 843,35 € 11.01.2017 17.01.2017 18.01.2017 Faktúra
Tlačiť