Objednávka č. 0000218285

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
  • Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000218285
  • Popis objednaného plnenia: Združená dodávka zemného plynu
  • Dátum vyhotovenia: 10.01.2022
  • Celková hodnota s DPH: 274 896,06 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000545
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000545 Zmluva o združenej dodávke plynu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 274 896,06 € 22.12.2021 23.12.2021 31.12.2022 22.12.2021 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000100046 plyn 1/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 386,00 € 12.01.2022 21.01.2022 24.01.2022 Faktúra
0000100122 plyn 2/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 386,00 € 02.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000100190 plyn 1/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 43 776,84 € 10.02.2022 02.03.2022 11.03.2022 Faktúra
0000100289 vyúčtovanie plynu 3/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 386,00 € 02.03.2022 10.03.2022 15.03.2022 Faktúra
0000100362 plyn 2/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 34 648,19 € 10.03.2022 30.03.2022 05.04.2022 Faktúra
0000100546 plyn 4/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 386,00 € 04.04.2022 13.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100615 vyučt.-plyn 3/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 36 799,88 € 11.04.2022 06.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100775 plyn 5/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 386,00 € 03.05.2022 13.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100856 vyučt.-plyn 4/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 25 996,08 € 10.05.2022 01.06.2022 02.06.2022 Faktúra
0000101045 plyn 6/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 386,00 € 02.06.2022 10.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101130 vyučt.-plyn 5/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 10 352,98 € 10.06.2022 08.07.2022 11.07.2022 Faktúra
0000101365 plyn 7/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 386,00 € 04.07.2022 15.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101451 vyučt.-plyn 6/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 7 130,20 € 12.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101583 plyn 8/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 386,00 € 02.08.2022 11.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101815 plyn 9/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 386,00 € 05.09.2022 12.09.2022 13.09.2022 Faktúra
0000101684 vyučt.-plyn 7/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 6 636,49 € 10.08.2022 05.09.2022 13.09.2022 Faktúra
0000101884 vyučt.-plyn 8/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 5 503,16 € 12.09.2022 05.10.2022 10.10.2022 Faktúra
0000102083 plyn 10/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 386,00 € 04.10.2022 13.10.2022 20.10.2022 Faktúra
0000102177 vyučt.-plyn 9/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 8 415,32 € 12.10.2022 02.11.2022 10.11.2022 Faktúra
0000102383 plyn 11/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 386,00 € 03.11.2022 15.11.2022 18.11.2022 Faktúra
0000102459 vyučt.-plyn 10/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 12 075,20 € 10.11.2022 02.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102846 vyučt.-plyn 11/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 23 811,07 € 09.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000103064 vyučt.-plyn 12/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 33 902,74 € 13.01.2023 19.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000102721 plyn 12/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 386,00 € 02.12.2022 15.12.2022 23.01.2023 Faktúra
0000100021 DOBROPIS-plyn r.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 592,46 € 17.01.2023 27.01.2023 20.02.2023 Faktúra
Tlačiť