Objednávka č. 0000218340

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000218340
  • Popis objednaného plnenia: Domáca a zahraničná tlač na rok 2022
  • Dátum vyhotovenia: 24.01.2022
  • Celková hodnota s DPH: 17 000,00 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100184 odber tlače 1/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 786,15 € 09.02.2022 23.02.2022 02.03.2022 Faktúra
0000100299 odber tlače 2/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 753,00 € 02.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 Faktúra
0000100536 odber tlače 3/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 861,96 € 01.04.2022 25.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100797 odber tlače 4/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 767,47 € 05.05.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000101098 odber tlače 5/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 823,93 € 08.06.2022 30.06.2022 11.07.2022 Faktúra
0000101422 odber tlače 6/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 836,38 € 08.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101604 odber tlače 7/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 751,62 € 03.08.2022 24.08.2022 09.09.2022 Faktúra
0000101808 odber tlače 8/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 752,98 € 02.09.2022 26.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101980 odber tlače 9/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 736,21 € 03.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000102373 odber tlače 10/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 783,55 € 02.11.2022 24.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000102692 odber tlače 11/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 773,29 € 01.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000103023 odber tlače 12/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 811,23 € 03.01.2023 16.01.2023 23.01.2023 Faktúra
Tlačiť