Objednávka č. 0000218383

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Darina KUBÁNOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo objednávky: 0000218383
  • Popis objednaného plnenia: Technologická, prevádzková podpora a údržba infraštruktúry založenej na Microsoft
  • Dátum vyhotovenia: 03.02.2022
  • Celková hodnota s DPH: 83 304,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000553
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000553 Zmluva na poskytovanie služieb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 Iné 83 304,00 € 19.01.2022 25.01.2022 24.01.2023 24.01.2022 Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000100149 podp.,údržba inf.sys.1/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 1 666,08 € 03.02.2022 23.02.2022 02.03.2022 Faktúra
0000100371 podp.,údrž.inf.syst. 2/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 6 664,32 € 10.03.2022 28.03.2022 29.03.2022 Faktúra
0000100587 podp.,údrž.inf.syst. 3/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 7 663,97 € 07.04.2022 29.04.2022 05.05.2022 Faktúra
0000100873 podp.,údrž. inf.sys. 4/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 6 331,10 € 10.05.2022 01.06.2022 02.06.2022 Faktúra
0000101189 podp.,údrž. inf.sys. 5/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 7 330,75 € 15.06.2022 08.07.2022 11.07.2022 Faktúra
0000101442 podp.,údrž. inf.sys. 6/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 7 330,75 € 08.07.2022 04.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101681 podp.,údrž. inf.sys. 7/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 6 664,32 € 09.08.2022 06.09.2022 13.09.2022 Faktúra
0000101906 podp.,údržba inf.sys.8/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 7 330,75 € 14.09.2022 10.10.2022 20.10.2022 Faktúra
0000102132 podp.,údrž. inf.sys. 9/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 6 664,32 € 07.10.2022 02.11.2022 10.11.2022 Faktúra
0000102484 podp.,údrž. inf.sys.10/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 6 997,54 € 10.11.2022 05.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102841 podp.,údrž. inf.sys.11/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 6 664,32 € 09.12.2022 20.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000103059 podp.,údrž. inf.sys.12/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 6 997,54 € 10.01.2023 26.01.2023 02.02.2023 Faktúra
0000100092 podp.,údrž.inf.sys.1/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 4 998,24 € 26.01.2023 23.02.2023 06.03.2023 Faktúra
Tlačiť