Objednávka č. 0000219731

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia HRÍBOVÁ
  • Funkcia: generálna riaditeľka sekcie
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000219731
  • Popis objednaného plnenia: Zabezpečenie podpory prevádzky a údržby IS ES MZVEZ SR
  • Dátum vyhotovenia: 18.01.2023
  • Celková hodnota s DPH: 446 400,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000515
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000515 Servisná zmluva ES MZEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2 793 600,00 € 11.06.2021 12.06.2021 12.06.2025 11.06.2021 Ing. Ivan KORČOK minister MZVaEZ Zmluva
0000100139 podp.,údržba ES 1/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 37 200,00 € 02.02.2023 01.03.2023 06.03.2023 Faktúra
0000100354 podp,údržba ES 2/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 37 200,00 € 02.03.2023 27.03.2023 04.04.2023 Faktúra
0000100669 podpora,údržba ES 3/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 37 200,00 € 04.04.2023 27.04.2023 19.05.2023 Faktúra
0000100890 podp.,údržba ES 4/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 37 200,00 € 02.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000101172 podp.,údržba ES 5/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 37 200,00 € 01.06.2023 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101473 podpora,údržba ES, 6/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 37 200,00 € 03.07.2023 28.07.2023 31.07.2023 Faktúra
0000101686 podp.,údržba ES 7/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 37 200,00 € 01.08.2023 28.08.2023 29.09.2023 Faktúra
0000101902 podp,údržba ES 8/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 37 200,00 € 07.09.2023 29.09.2023 16.10.2023 Faktúra
0000102156 podp.,údrž. ES MZVEZ 9/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 37 200,00 € 02.10.2023 30.10.2023 08.11.2023 Faktúra
0000102464 podp,údrž. ES MZVEZ 10/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 37 200,00 € 03.11.2023 29.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102793 podp,údržba ES 11/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 37 200,00 € 04.12.2023 18.12.2023 03.01.2024 Faktúra
Tlačiť