Objednávka č. 0000219732
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: MICROCOMP - Computersystém s r. o.
- IČO: 31410952
- Adresa: Kupecká 9, 949 01 Nitra SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Pavol SÝKORČIN
- Funkcia: generálny tajomník služobného úradu
Informácie o objednávke
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo objednávky: 0000219732
- Popis objednaného plnenia: Zabezpečenie komplexnej podpory
- Dátum vyhotovenia: 18.01.2023
- Celková hodnota s DPH: 1 058 000,05 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000420
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110000420 | Zmluva o podpore a úprave systému NVIS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | Iné | 4 632 211,20 € | 20.12.2019 | 24.12.2019 | 24.12.2023 | 23.12.2019 | JUDr. Miroslav LAJČÁK | minister MZVaEZ | Zmluva |
0000100137 | komplex.podp.NVIS 1/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 90 104,40 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
0000100352 | komplex.podp.NVIS 2/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 90 104,40 € | 02.03.2023 | 23.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
0000100671 | komplex.podp.NVIS 3/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 90 104,40 € | 04.04.2023 | 27.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
0000100892 | podp.,úprava NVIS 4/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 90 104,40 € | 02.05.2023 | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
0000101173 | podp.,úprava NVIS 5/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 90 104,40 € | 01.06.2023 | 29.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
0000101474 | podp. a úprava NVIS 6/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 90 104,40 € | 03.07.2023 | 27.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | ||||
0000101682 | podp. a úprava NVIS 7/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 90 104,40 € | 01.08.2023 | 25.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
0000101900 | podp.,a úprava NVIS 8/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 90 104,40 € | 07.09.2023 | 29.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
0000102154 | podp.a úprava NVIS 9/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 90 104,40 € | 02.10.2023 | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
0000102463 | podp. a úprava NVIS 10/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 90 104,40 € | 03.11.2023 | 27.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
0000102791 | podpora,úprava NVIS 11/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 90 104,40 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
0000103028 | podp. a úprava NVIS 12/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 66 851,65 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra |