Patria I. spol.s r.o.


Informácie
  • Názov: Patria I. spol.s r.o.
  • IČO: 30223563
  • Adresa: Vápenická 8, 971 01 Prievidza SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100013 500ks pokladničná kniha Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Patria I. spol.s r.o. 30223563 4 680,00 € 10.01.2023 06.02.2023 20.02.2023 Faktúra
0000219629 pokladničná kniha priepisová Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Patria s.r.o 30223563 4 680,00 € 09.12.2022 15.01.2023 16.12.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209195 Diskrétne obálky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Patria s.r.o 30223563 1 050,00 € 11.01.2016 19.01.2016 27.01.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100177 diskr.obálka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Patria s.r.o 30223563 1 050,00 € 25.01.2016 04.02.2016 09.02.2016 Faktúra
0000101124 Diskr.obálka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Patria s.r.o 30223563 1 950,00 € 03.03.2015 17.03.2015 18.03.2015 Faktúra
0000207451 Diskrétne obálky (s DPH) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Patria s.r.o 30223563 1 950,00 € 10.02.2015 03.03.2015 10.03.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208531 Diskrétne obálky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Patria s.r.o 30223563 1 050,00 € 02.09.2015 24.09.2015 28.09.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000105668 diskr.obálky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Patria s.r.o 30223563 1 050,00 € 24.09.2015 02.10.2015 05.10.2015 Faktúra
0000208706 Diskrétne obálky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Patria s.r.o 30223563 900,00 € 08.10.2015 26.10.2015 28.10.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000106382 diskrétne obálky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Patria s.r.o 30223563 900,00 € 22.10.2015 06.11.2015 09.11.2015 Faktúra
0000102669 Diskr. obálka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Patria s.r.o 30223563 900,00 € 12.05.2014 20.05.2014 21.05.2014 Faktúra
0000205672 Diskr. obálka 250x8 1+2S Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Patria s.r.o 30223563 900,00 € 14.05.2014 14.05.2014 21.05.2014 Mgr. Dagmar KADLICOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000205921 Diskr.obálka 250x12 1+2S Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Patria s.r.o 30223563 1 050,00 € 24.06.2014 24.06.2014 26.06.2014 Mgr. Dagmar KADLICOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103729 Diskrétna obálka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Patria s.r.o 30223563 1 050,00 € 23.06.2014 02.07.2014 03.07.2014 Faktúra
202965 Diskrétna obálka 250x12 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky Patria I. s r.o. 30223563 792,00 € 27.02.2013 25.03.2013 Objednávka
202130040 diskrétne obálky Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky Patria I. s r.o. 30223563 792,00 € 03.04.2013 05.04.2013 Faktúra
203339 Diskrétna obálka 250x12 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky Patria I s.r.o. 30223563 1 050,00 € 03.05.2013 23.05.2013 Objednávka
202130066 Diskrétna obálka 250x12 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky Patria I s.r.o. 30223563 1 050,00 € 30.05.2013 31.05.2013 Faktúra
204043 diskrétne obálky Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky Patria I s.r.o. 30223563 900,00 € 26.08.2013 24.09.2013 Objednávka
202130115 diskrétne obálky Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky Patria I s.r.o. 30223563 900,00 € 30.09.2013 04.10.2013 Faktúra