FLY Travel s.r.o.
Informácie
- Názov: FLY Travel s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 83106 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218709/9/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 405,00 € | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
218709/25/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 945,00 € | 10.05.2022 | 11.05.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
0000100688 | letenka, Kuala Lumpur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 380,00 € | 22.04.2022 | 10.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | ||||
0000100687 | letenka, Kuala Lumpur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 4 656,00 € | 22.04.2022 | 10.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | ||||
0000100659 | letenka,Viedeň-Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 725,00 € | 19.04.2022 | 10.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | ||||
0000100661 | letenka,Viedeň-Johanes. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 650,00 € | 19.04.2022 | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | ||||
0000100660 | letenka,Taškent-Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 884,00 € | 19.04.2022 | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | ||||
218709/36/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 897,00 € | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
218709/39/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 970,00 € | 13.05.2022 | 16.05.2022 | Mgr.Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
218709/46/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 464,00 € | 16.05.2022 | 18.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
218709/55/2022 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 8 535,00 € | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
218709/57/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 995,00 € | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000100699 | letenka, Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 344,00 € | 25.05.2022 | 19.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||
0000100701 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 592,00 € | 25.04.2022 | 19.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||
0000100719 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 412,00 € | 27.04.2022 | 19.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||
0000100700 | letenka, Belehrad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 170,00 € | 25.04.2022 | 19.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||
218709/72/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 095,00 € | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
0000100809 | letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 810,00 € | 05.05.2022 | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
0000100807 | letenka, Vilnius | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 360,00 € | 05.05.2022 | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
0000100806 | letenka, Skopje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 545,00 € | 05.05.2022 | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra |