KARLOFF, s.r.o.
Informácie
- Názov: KARLOFF, s.r.o.
- IČO: 36247367
- Adresa: Pradiareň 40, 060 01 Kežmarok SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000100553 | repre tovar-ZÚ Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KARLOFF, s.r.o. | 36247367 | 956,66 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
0000100697 | repre nápoje-ZÚ Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KARLOFF, s.r.o. | 36247367 | 1 029,32 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | ||||
0000101959 | repre tovar-ZÚ Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KARLOFF, s.r.o. | 36247367 | 446,98 € | 12.09.2022 | 21.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
0000101116 | repre nápoje-ZÚ Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KARLOFF, s.r.o. | 36247367 | 900,00 € | 02.08.2021 | 03.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | ||||
0000101550 | repre tovar-ZÚ Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KARLOFF, s.r.o. | 36247367 | 515,04 € | 28.09.2021 | 05.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
0000102158 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KARLOFF, s.r.o. | 36247367 | 1 148,33 € | 26.11.2021 | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
0000102105 | repre alko-ZÚ Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KARLOFF, s.r.o. | 36247367 | 690,72 € | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||
0000103205 | repre pre ZÚ Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Karloff s.r.o. | 36247367 | 709,51 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | 06.11.2019 | Faktúra |