Zmluva č. 1110000313

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
  • Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1110000313
  • Názov zmluvy: Zmluva o vykonávaní kontrol, odborných prehliadok a skúšok zabezpečovacích systémov č. ZoS-2018-2-000013
  • Dátum uzavretia: 26.06.2018
  • Dátum účinnosti: 28.06.2018
  • Dátum platnosti do: 28.06.2022
  • Celková hodnota: 11 961,60 € (s DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213420 Štvrťročná kontrola EPS a HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 660,00 € 28.06.2018 10.07.2018 03.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213642 Štvrťročná kontrola EPS a HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 660,00 € 17.09.2018 30.09.2018 18.09.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213978 Ročná kontrola EPS a HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 1 010,40 € 15.11.2018 20.12.2018 16.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214506 Štvrťročná kontrola EPS a HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 660,00 € 13.03.2019 30.04.2019 13.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214853 Štvrťročná kontrola EPS a HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 660,00 € 03.06.2019 30.06.2019 03.06.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215163 Štvrťročná kontrola EPS a HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 660,00 € 02.09.2019 30.09.2019 03.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215405 Ročná kontrola EPS a HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 1 010,40 € 23.10.2019 15.12.2019 23.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216020 Ročná kontrola EPS a HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 660,00 € 02.03.2020 31.03.2020 03.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216327 Štvrťročná kontrola EPS a HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 660,00 € 15.06.2020 15.07.2020 16.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216608 Servis HSP Hlboká cesta 2, Bratislava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 81,72 € 14.09.2020 16.10.2020 14.09.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216627 Ročná kontrola EPS a HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 660,00 € 17.09.2020 30.09.2020 21.09.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101879 štvrťroč.kontr.EPS,HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 660,00 € 06.07.2018 17.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000216832 ročná kontrola EPS a HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 1 010,40 € 09.11.2020 15.12.2020 18.11.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217179 Štvrťročná kontrola EPS a HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 660,00 € 01.03.2021 19.03.2021 04.03.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000102594 štvrťroč.kontrola EPS,HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 660,00 € 28.09.2018 10.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000217440 Štvrťročná kontrola EPS a HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 660,00 € 01.06.2021 30.06.2021 01.06.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217785 Štvrťročná kontrola EPS a HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INVIZO s.r.o. 35706503 660,00 € 08.09.2021 30.09.2021 08.09.2021 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103768 ročná kontrola EPS a HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 1 010,40 € 19.12.2018 02.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000218190 Ročná kontrola EPS a HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INVIZO s.r.o. 35706503 1 010,40 € 02.12.2021 30.12.2021 15.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218486 kontrola EPS a HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INVIZO s.r.o. 35706503 660,00 € 08.03.2022 29.04.2022 09.03.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100735 štvrťročná kontr.EPS,HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 660,00 € 20.03.2019 05.04.2019 09.04.2019 Faktúra
0000101739 štvrťročná kontr. EPS,HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 660,00 € 24.06.2019 09.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000102712 kontrola EPS,HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 660,00 € 25.09.2019 10.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000103777 ročná kontrola EPS,HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 1 010,40 € 11.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000100728 mes.,štvrťročná kontr.EPS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 660,00 € 31.03.2020 15.04.2020 22.04.2020 Faktúra
0000101341 mes.,štvrťročná kontr.EPS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 660,00 € 29.06.2020 13.07.2020 22.07.2020 Faktúra
0000102055 mes.,štvrťroč.kont.EPS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 660,00 € 06.10.2020 21.10.2020 26.10.2020 Faktúra
0000102606 ročná kontrola EPS,HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 1 010,40 € 15.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 Faktúra
0000100282 kontrola EPS,HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 660,00 € 16.03.2021 31.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000100828 kontrola EPS a HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 660,00 € 24.06.2021 08.07.2021 09.07.2021 Faktúra
0000101519 mes,štvrťroč.kont.HSP,EPS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INVIZO s.r.o. 35706503 660,00 € 24.09.2021 11.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000102454 ročná kontrola EPS,HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INVIZO s.r.o. 35706503 1 010,40 € 21.12.2021 05.01.2022 07.01.2022 Faktúra
0000100477 štvrťročná kontr.HSP,EPS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INVIZO s.r.o. 35706503 660,00 € 25.03.2022 07.04.2022 08.04.2022 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie