Faktúra č. 0000100983

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100983
  • Popis fakturovaného plnenia: Palubné občerstvenie
  • Dátum doručenia: 23.02.2015
  • Celková hodnota: 250,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000207419
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000207419 Palub.obč. - Ba-Oslo-Vilnius-Ba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 250,98 € 13.01.2015 14.01.2015 03.03.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť