Faktúra č. 1300523

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1300523
  • Popis fakturovaného plnenia: Údržba a oprava telekom. sys. 09/2013
  • Dátum doručenia: 29.10.2013
  • Celková hodnota: 58 565,70 € (s DPH)
  • Poznámka:
Tlačiť