Faktúra č. 710/2013

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 710/2013
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 29.04.2013
  • Celková hodnota: 468,54 € (s DPH)
  • Poznámka: Zálohová fa č.1213289081
Tlačiť