Faktúra č. 0000101509

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101509
  • Popis fakturovaného plnenia: koberec
  • Dátum doručenia: 20.07.2020
  • Celková hodnota s DPH: 192,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216463
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216463 Koberec Prémium/Solid, modrý Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 192,80 € 20.07.2020 20.07.2020 22.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť