Faktúra č. 0000102239

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102239
  • Popis fakturovaného plnenia: ušitie rúšok pre ústredie
  • Dátum doručenia: 02.11.2020
  • Celková hodnota s DPH: 2 000,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216759
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216759 Nákup a šitie rúšok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Gabriela Teleláková 51431807 Stavebné práce, opravárenské práce 2 000,00 € 19.10.2020 19.10.2020 20.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť