Faktúra č. 0000102565

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102565
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinšt.materiál
  • Dátum doručenia: 11.12.2020
  • Celková hodnota s DPH: 2 553,60 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000121
  • Identifikácia objednávky: 0000216936
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216936 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 2 553,60 € 07.12.2020 10.12.2020 09.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť