Faktúra č. 0000100445

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100445
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava sádrokart.krytia
  • Dátum doručenia: 20.04.2021
  • Celková hodnota s DPH: 4 738,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000217288
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217288 havarijná oprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Leroto s.r.o. 51632381 4 738,80 € 14.04.2021 30.04.2021 15.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť