Faktúra č. 0000100457

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100457
  • Popis fakturovaného plnenia: odvápň.,čistiace tablety
  • Dátum doručenia: 22.04.2021
  • Celková hodnota s DPH: 94,77 €
  • Identifikácia objednávky: 0000217318
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217318 čistiace a odvápňovacie tablety do kávovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 94,77 € 23.04.2021 22.04.2021 23.04.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť