Faktúra č. 0000100885

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100885
  • Popis fakturovaného plnenia: sťahovanie trezora
  • Dátum doručenia: 01.07.2021
  • Celková hodnota s DPH: 420,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000217513
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217513 Sťahovanie trezora v priestoroch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Golem services s.r.o. 48061701 420,00 € 22.06.2021 24.06.2021 22.06.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť