Faktúra č. 0000101024

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101024
  • Popis fakturovaného plnenia: opr.nosníkov,čist.látok
  • Dátum doručenia: 16.07.2021
  • Celková hodnota s DPH: 153,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000217592
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217592 Oprava a čistenie vertikálnych žalúzií: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 153,00 € 14.07.2021 06.07.2021 19.07.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť