Faktúra č. 0000101023

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101023
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava,čistenie žalúzií
  • Dátum doručenia: 16.07.2021
  • Celková hodnota s DPH: 487,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000217559
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217559 demontáž, montáž a oprava žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 487,00 € 02.07.2021 29.06.2021 02.07.2021 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
Tlačiť