Faktúra č. 0000101128

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101128
  • Popis fakturovaného plnenia: sťahovacie služby
  • Dátum doručenia: 04.08.2021
  • Celková hodnota s DPH: 468,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000217626
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217626 Sťahovanie trezora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Golem services s.r.o. 48061701 468,00 € 26.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217626 Sťahovanie trezora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Golem services s.r.o. 48061701 468,00 € 26.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť