Faktúra č. 0000101420

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101420
  • Popis fakturovaného plnenia: sťahovacie služby
  • Dátum doručenia: 14.09.2021
  • Celková hodnota s DPH: 360,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000217779
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217779 Sťahovanie trezorov z kancelárií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Golem services s.r.o. 48061701 360,00 € 07.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť