Faktúra č. 0000101797

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101797
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinšt.materiál
  • Dátum doručenia: 21.10.2021
  • Celková hodnota s DPH: 2 534,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000121
  • Identifikácia objednávky: 0000217844
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217844 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 2 534,00 € 27.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť