Faktúra č. 0000101894

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101894
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava EPS
  • Dátum doručenia: 02.11.2021
  • Celková hodnota s DPH: 42,48 €
  • Identifikácia objednávky: 0000217987
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217987 Oprava EPS Pražská 7, Bratislava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INVIZO s.r.o. 35706503 42,48 € 22.10.2021 15.10.2021 25.10.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť