Faktúra č. 0000102439

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102439
  • Popis fakturovaného plnenia: posypová soľ
  • Dátum doručenia: 20.12.2021
  • Celková hodnota s DPH: 630,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218251
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218251 technická posypová soľ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM 40155935 630,00 € 17.12.2021 15.12.2021 21.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218251 technická posypová soľ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM 40155935 630,00 € 17.12.2021 15.12.2021 21.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218251 technická posypová soľ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM 40155935 630,00 € 17.12.2021 15.12.2021 21.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť