Faktúra č. 0000100433

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100433
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava diskového poľa
  • Dátum doručenia: 18.03.2022
  • Celková hodnota s DPH: 307,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218540
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218540 oprava diskového poľa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 Stavebné práce, opravárenské práce 307,20 € 18.03.2022 18.03.2022 21.03.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť