Faktúra č. 0000100583

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100583
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava graf.karty,switchu
  • Dátum doručenia: 07.04.2022
  • Celková hodnota s DPH: 374,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218598
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218598 Oprava grafickej karty Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Q4 Security s.r.o. 17337569 374,40 € 31.03.2022 08.04.2022 31.03.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť