Faktúra č. 0000101368

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101368
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena,lakovanie parkiet
  • Dátum doručenia: 04.07.2022
  • Celková hodnota s DPH: 62 638,52 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000612
  • Identifikácia objednávky: 0000219006
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000612 Zmluva o dielo č. 048025/2022-SLUŽ "Výmena, brúsenie a lakovanie parketovej podlahy" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Adrian Pernecký 37027603 Iné 96 366,96 € 27.06.2022 29.06.2022 15.09.2022 28.06.2022 Ing. Tibor Králik, Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD. generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000219006 výmena, brúsenie a lakovanie parketovej podlahy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ADRIAN PERNECKÝ 37027603 62 638,52 € 06.07.2022 25.07.2022 13.07.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť