Faktúra č. 0000101716

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101716
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava,čistenie žaluzií
  • Dátum doručenia: 16.08.2022
  • Celková hodnota s DPH: 1 653,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000219111
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219111 Oprava vertikálnych žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 1 653,00 € 05.08.2022 31.08.2022 05.08.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť