Faktúra č. 0000101799

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101799
  • Popis fakturovaného plnenia: serv.hardv.infraštruktúry
  • Dátum doručenia: 31.08.2022
  • Celková hodnota s DPH: 7 897,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000219055
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219055 oprava hardvérovej infraštruktúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 7 897,00 € 22.07.2022 31.08.2022 22.07.2022 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
Tlačiť