Faktúra č. 0000102354

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102354
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka akumulátorov
  • Dátum doručenia: 28.10.2022
  • Celková hodnota s DPH: 139,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000219371
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219371 výmena akumulátorov EPS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TAST spol s r.o. 35810068 140,00 € 18.10.2022 15.11.2022 19.10.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť