Faktúra č. 0000102393

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102393
  • Popis fakturovaného plnenia: kurzy
  • Dátum doručenia: 04.11.2022
  • Celková hodnota s DPH: 2 805,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000219349
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219349 Zabezpečenie IT vzdelávania Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GOPAS SR, a.s. 35881674 831,60 € 14.10.2022 17.10.2022 17.10.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť