Faktúra č. 0000100185

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100185
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava,čistenie žaluzií
  • Dátum doručenia: 07.02.2023
  • Celková hodnota s DPH: 3 558,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000219796
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219796 Demontáž látok a nosníkov, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 3 558,00 € 02.02.2023 10.02.2023 08.02.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť