Faktúra č. 0000100975

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100975
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava,čistenie žalúzií
  • Dátum doručenia: 10.05.2023
  • Celková hodnota s DPH: 490,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000220132
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220132 Oprava vertikálnych žalúzii Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 490,00 € 04.05.2023 19.05.2023 05.05.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť