Faktúra č. 0000101023

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101023
  • Popis fakturovaného plnenia: sťahovacie služby
  • Dátum doručenia: 16.05.2023
  • Celková hodnota s DPH: 462,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000219905
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219905 Sťahovacie služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Golem services s.r.o. 48061701 462,00 € 01.03.2023 02.03.2023 06.03.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť