Faktúra č. 0000101094

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101094
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka, Johannesburg
  • Dátum doručenia: 24.05.2023
  • Celková hodnota s DPH: 1 582,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000219685
  • Poznámka:
Tlačiť